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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
377-930-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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377-96-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
3967,646538 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Razón Social |
GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
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R.U.T. |
14.515.503-7 |
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Sucursal |
FERRETERIA ASTUDILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO BERMELLON | GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO BERMELLON |
$ 13.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.437
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$ 13.437
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31201515
| Cintas de papel | 3 | Unidad | PAPEL ENGOMADO 2" | PAPEL ENGOMADO 2" |
$ 1.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.681
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$ 3.681
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | ROLLO ESPONJA 110 M/M | ROLLO ESPONJA 110 M/M |
$ 874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.622
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$ 2.622
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Litro | DILUYENTE SINTETICO | DILUYENTE SINTETICO |
$ 1.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.143
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$ 1.143
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Total Neto
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$ 20.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.968
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$ 24.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.