Orden de Compra. Nº3770-101-SE25 "INSUMOS TALLER PARA PROGRAMA FAMILIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PARA PROGRAMA FAMILIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 27380,9
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO TOALLAS DE PAPELROLLO TOALLAS DE PAPEL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50181901
Pan fresco30UnidadDesayuno tipo 3 -      1 jugo, bebida o agua mineral -      Té, café o infusión -      2 tapaditos -      2 sándwich pan molde -      1 brocheta de fruta o similar -      2 empanadas de queso -      4 canapés surtido Desayuno tipo 3 -      1 jugo, bebida o agua mineral -      Té, café o infusión -      2 tapaditos -      2 sándwich pan molde -      1 brocheta de fruta o similar -      2 empanadas de queso -      4 canapés surtido $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCUCHARA DESECHABLESCUCHARA DESECHABLES $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 144.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.381
TOTAL OC $ 171.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.