Orden de Compra. Nº
3770-108-SE21
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INSUMOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-108-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
34560,62
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
TORTAS
TORTAS
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.024
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJAS DE TE GRANDES
CAJAS DE TE GRANDES
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGOS EN BOTELLA VIDRIO
JUGOS EN BOTELLA VIDRIO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
100
Unidad
BON BON
BON BON
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
ALFAJOR
ALFAJOR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
ALFAJOR INDIVIDUAL
ALFAJOR INDIVIDUAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETAS INDIVIDUALES
GALLETAS INDIVIDUALES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50201706
Café
62
Unidad
CAFE EN SOBRES
CAFE EN SOBRES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.208
$ 5.208
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Paquete
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
24
Unidad
AZUCAR EN SOBRE
AZUCAR EN SOBRE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS CHICOS
JUGOS CHICOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad
LECHES CHICAS
LECHES CHICAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
12
Unidad
CHOCOLATES INDIVIDUALES
CHOCOLATES INDIVIDUALES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
12
Unidad
PAPAS FRITAS CHICAS
PAPAS FRITAS CHICAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
Total Neto
$ 181.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.561
TOTAL OC
$ 216.459
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.