Orden de Compra. Nº3770-108-SE22 "INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-108-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 55002,34
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida53UnidadDESAYUNOS TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWINC PAN MOLDE - 1 BROCHETA FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTADESAYUNOS TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWINC PAN MOLDE - 1 BROCHETA FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.486 $ 289.486
Total Neto $ 289.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.002
TOTAL OC $ 344.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.