Orden de Compra. Nº3770-138-SE22 "INSUMOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION ARTESANAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-138-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION ARTESANAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 6449,74
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
52151503
Cubertería desechable doméstica25UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE 170 GRSTARRO DE CAFE 170 GRS $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.075
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNIDADESCAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNIDADES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILOGRAMO DE AZUCARKILOGRAMO DE AZUCAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASOS DE POLIPAPELVASOS DE POLIPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE 270 MLENDULZANTE 270 ML $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
52151502
Platos desechables domésticos25UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
52151503
Cubertería desechable doméstica25UnidadTENEDOR MADERATENEDOR MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548
Total Neto $ 33.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.450
TOTAL OC $ 40.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.