Orden de Compra. Nº
3770-138-SE22
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INSUMOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION ARTESANAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-138-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION ARTESANAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
6449,74
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
ROLLO TOALLA NOVA
ROLLO TOALLA NOVA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
52151503
Cubertería desechable doméstica
25
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFE 170 GRS
TARRO DE CAFE 170 GRS
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNIDADES
CAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNIDADES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KILOGRAMO DE AZUCAR
KILOGRAMO DE AZUCAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
VASOS DE POLIPAPEL
VASOS DE POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.575
$ 3.575
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE 270 ML
ENDULZANTE 270 ML
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
52151502
Platos desechables domésticos
25
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
52151503
Cubertería desechable doméstica
25
Unidad
TENEDOR MADERA
TENEDOR MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.548
Total Neto
$ 33.946
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.450
TOTAL OC
$ 40.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.