Orden de Compra. Nº3770-145-SE23 "INSUMOS ATENCION AUTORIDADES MUNICIPALES Y SEREMI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION AUTORIDADES MUNICIPALES Y SEREMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003.001 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 5000,42
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadJUGO DE 1,5 LITROSJUGO DE 1,5 LITROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL DE 1/2 LITRO CON GASAGUA MINERAL DE 1/2 LITRO CON GAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO DE AZUCARKILO DE AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50201706
Café1UnidadCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
14111705
Servilletas de papel1UnidadPAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE 20 UNIDADESCAJA DE TE 20 UNIDADES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadKUCHENKUCHEN $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadPAQUETE DE GALLETAS SURTIDASPAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
Total Neto $ 26.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.000
TOTAL OC $ 31.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.