Orden de Compra. Nº3770-159-SE22 "INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-159-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18, ciudad de Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 9712,23
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18, ciudad de Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaBOLSITAS DE TE x 50 UNIDADESBOLSITAS DE TE x 50 UNIDADES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
50201713
Bolsitas de te1CajaTE DE HIERBAS x 20 BOLSITASTE DE HIERBAS x 20 BOLSITAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
50221202
Cereales en barra20UnidadBARRAS DE CEREALBARRAS DE CEREAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico20UnidadCUCHARASCUCHARAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadYOGURT YOGURT $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos20UnidadSANDWICH PAN INTEGRAL POLLO/TOMATE/LECHUGASANDWICH PAN INTEGRAL POLLO/TOMATE/LECHUGA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.075
50101634
Fruta fresca3kilogramoFRUTAS SURTIDASFRUTAS SURTIDAS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoENDULZANTEENDULZANTE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
Total Neto $ 51.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.712
TOTAL OC $ 60.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.