Orden de Compra. Nº
3770-159-SE22
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INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-159-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18, ciudad de Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
9712,23
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18, ciudad de Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
BOLSITAS DE TE x 50 UNIDADES
BOLSITAS DE TE x 50 UNIDADES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE HIERBAS x 20 BOLSITAS
TE DE HIERBAS x 20 BOLSITAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
50221202
Cereales en barra
20
Unidad
BARRAS DE CEREAL
BARRAS DE CEREAL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
20
Unidad
CUCHARAS
CUCHARAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad
YOGURT
YOGURT
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
SANDWICH PAN INTEGRAL POLLO/TOMATE/LECHUGA
SANDWICH PAN INTEGRAL POLLO/TOMATE/LECHUGA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
FRUTAS SURTIDAS
FRUTAS SURTIDAS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
Total Neto
$ 51.117
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.712
TOTAL OC
$ 60.829
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.