Orden de Compra. Nº3770-167-SE19 "INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-167-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 2490,9
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2BolsaPAN PAN $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
50221201
Cereales precocidos y listos para comer1CajaCEREAL AVENA MULTISEMILLASCEREAL AVENA MULTISEMILLAS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
50131606
Huevos frescos10UnidadHUEVOSHUEVOS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA MEDIANAMAYONESA MEDIANA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadJUGOS DE 1,5 LITROSJUGOS DE 1,5 LITROS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50121538
Pescado estable sin refrigerar1TarroJURELJUREL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1LitroYOGURTYOGURT $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos1PaqueteGALLETAS SURTIDAS FRUNAGALLETAS SURTIDAS FRUNA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos1PaqueteGALLETAS SURTIDAS COLISEOGALLETAS SURTIDAS COLISEO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 13.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.491
TOTAL OC $ 15.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.