Orden de Compra. Nº
3770-167-SE19
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INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2018
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-167-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
2490,9
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
2
Bolsa
PAN
PAN
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
1
Caja
CEREAL AVENA MULTISEMILLAS
CEREAL AVENA MULTISEMILLAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
50131606
Huevos frescos
10
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
50131609
Mayonesa
1
Unidad
MAYONESA MEDIANA
MAYONESA MEDIANA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITROS
JUGOS DE 1,5 LITROS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50121538
Pescado estable sin refrigerar
1
Tarro
JUREL
JUREL
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
1
Litro
YOGURT
YOGURT
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Paquete
GALLETAS SURTIDAS FRUNA
GALLETAS SURTIDAS FRUNA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Paquete
GALLETAS SURTIDAS COLISEO
GALLETAS SURTIDAS COLISEO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 13.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.491
TOTAL OC
$ 15.601
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.