Orden de Compra. Nº3770-175-SE20 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-175-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-2-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADORES DE OFICIOARCHIVADORES DE OFICIO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121905
Almohadillas de entintar o estampar5UnidadTAMPONESTAMPONES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44111506
Taco calendario5UnidadTACO DE NOTASTACO DE NOTAS $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44101707
Corcheteras5UnidadCORCHETERASCORCHETERAS $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
44101716
Perforadoras4UnidadPERFORADORASPERFORADORAS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
44121704
Lápiz pasta16UnidadLAPICES GELLAPICES GEL $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
14121904
Papel offset43ResmaRESMAS HOJA PAPEL TAMAÑO OFICIORESMAS HOJA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800
14121904
Papel offset44ResmaRESMAS HOJA PAPEL TAMAÑO CARTARESMAS HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.800 $ 173.800
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.