Orden de Compra. Nº
3770-185-SE23
"
INSUMOS ENC. GRUPALES PROG. VINCULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-185-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ENC. GRUPALES PROG. VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.22 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
85750,42
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
CAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
ROLLO TOALLA NOVA
ROLLO TOALLA NOVA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
SALA DE EVENTOS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS
SALA DE EVENTOS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
90
Unidad
EMPANADAS DE HORNO
EMPANADAS DE HORNO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.090
$ 189.090
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
6
Unidad
DOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNE
DOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
50
Unidad
Colaciones tipo 2 - 1 jugo - 1 sándwich queso/jamón - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual
Colaciones tipo 2 - 1 jugo - 1 sándwich queso/jamón - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
20
Unidad
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52151704
Cucharas domésticas
51
Unidad
CUCHARA DE MADERA
CUCHARA DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
TARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
Total Neto
$ 451.318
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.750
TOTAL OC
$ 537.068
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.