Orden de Compra. Nº3770-185-SE23 "INSUMOS ENC. GRUPALES PROG. VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-185-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENC. GRUPALES PROG. VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.22 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 85750,42
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADESCAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983 $ 3.983
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadSALA DE EVENTOS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONASSALA DE EVENTOS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos90UnidadEMPANADAS DE HORNOEMPANADAS DE HORNO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.090 $ 189.090
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos6UnidadDOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNEDOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas50UnidadColaciones tipo 2 -      1 jugo -      1 sándwich queso/jamón -      1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual Colaciones tipo 2 -      1 jugo -      1 sándwich queso/jamón -      1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
52152006
Bandejas o fuentes domésticas20UnidadBANDEJAS DE CARTON MEDIANABANDEJAS DE CARTON MEDIANA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPLATOS DESECHABLES PARA TORTAPLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52151704
Cucharas domésticas51UnidadCUCHARA DE MADERACUCHARA DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRSTARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRS $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
Total Neto $ 451.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.750
TOTAL OC $ 537.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.