Orden de Compra. Nº
3770-188-SE23
"
INSUMOS PARTICIPANTES APRESTO LABORAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-188-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES APRESTO LABORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.004 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
24320,38
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
50
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50192503
Rellenos de sándwich frescos
50
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.350
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARA DE MADERA
CUCHARA DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
TARRO CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
CAJA TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
5
Unidad
DOCENA CANAPES DIFERENTES SABORES
DOCENA CANAPES DIFERENTES SABORES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
FRASCO ENDULZANTE 270 ML
FRASCO ENDULZANTE 270 ML
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.058
$ 2.058
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
Total Neto
$ 128.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.320
TOTAL OC
$ 152.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.