Orden de Compra. Nº3770-216-SE24 "INSUMOS PARA FERIA SALUD MENTAL Y BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-216-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FERIA SALUD MENTAL Y BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 18745,21
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
50181901
Pan fresco3UnidadPAN DE MOLDE INTEGRALPAN DE MOLDE INTEGRAL $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.558 $ 9.558
50181901
Pan fresco3UnidadPAN BLANCO DE MOLDEPAN BLANCO DE MOLDE $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadKG. JAMON DE PAVOKG. JAMON DE PAVO $ 7.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.024 $ 7.024
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKG. DE AZUCARKG. DE AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico60UnidadCUCHARAS DE MADERA DESECHABLECUCHARAS DE MADERA DESECHABLE $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50101634
Fruta fresca60UnidadFRUTAS SURTIDAS POR UNIDADFRUTAS SURTIDAS POR UNIDAD $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGOS DE 1,5 LITROSJUGOS DE 1,5 LITROS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201709
Café instantáneo1UnidadTARROS DE CAFE DESCAFEINADOTARROS DE CAFE DESCAFEINADO $ 5.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
50131801
Queso natural6UnidadPAQUETE DE QUESO EN LÁMINAS 8 UNIDADESPAQUETE DE QUESO EN LÁMINAS 8 UNIDADES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADESCAJA DE TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadFRASCO ENDULZANTE DE 270 MLFRASCO ENDULZANTE DE 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
Total Neto $ 98.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.745
TOTAL OC $ 117.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.