Orden de Compra. Nº
3770-216-SE24
"
INSUMOS PARA FERIA SALUD MENTAL Y BIENESTAR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-216-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA FERIA SALUD MENTAL Y BIENESTAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
18745,21
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
50181901
Pan fresco
3
Unidad
PAN DE MOLDE INTEGRAL
PAN DE MOLDE INTEGRAL
$ 3.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.558
$ 9.558
50181901
Pan fresco
3
Unidad
PAN BLANCO DE MOLDE
PAN BLANCO DE MOLDE
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad
KG. JAMON DE PAVO
KG. JAMON DE PAVO
$ 7.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.024
$ 7.024
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KG. DE AZUCAR
KG. DE AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
60
Unidad
CUCHARAS DE MADERA DESECHABLE
CUCHARAS DE MADERA DESECHABLE
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50101634
Fruta fresca
60
Unidad
FRUTAS SURTIDAS POR UNIDAD
FRUTAS SURTIDAS POR UNIDAD
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITROS
JUGOS DE 1,5 LITROS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARROS DE CAFE DESCAFEINADO
TARROS DE CAFE DESCAFEINADO
$ 5.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
50131801
Queso natural
6
Unidad
PAQUETE DE QUESO EN LÁMINAS 8 UNIDADES
PAQUETE DE QUESO EN LÁMINAS 8 UNIDADES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
CAJA DE TE EN BOLSITAS DE 100 UNIDADES
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
FRASCO ENDULZANTE DE 270 ML
FRASCO ENDULZANTE DE 270 ML
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
Total Neto
$ 98.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.745
TOTAL OC
$ 117.404
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.