Orden de Compra. Nº
3770-236-SE19
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INSUMOS TALLER BENEFICIARIOS PSICOSOCIAL PROGRAMA SOCIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-236-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER BENEFICIARIOS PSICOSOCIAL PROGRAMA SOCIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
6745,76
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE
TE
$ 1.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.934
$ 1.934
50181901
Pan fresco
5
Unidad
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.295
$ 10.295
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LT.
JUGOS DE 1 1/2 LT.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52151503
Cubertería desechable doméstica
30
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
CAFÉ DESCAFEINADO
CAFÉ DESCAFEINADO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
TOMATE
TOMATE
$ 1.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.011
$ 1.011
50131801
Queso natural
1
Paquete
1/4 LAMINAS DE QUESO
1/4 LAMINAS DE QUESO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Paquete
QUEQUE
QUEQUE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Paquete
1/4 LAMINAS DE JAMÓN
1/4 LAMINAS DE JAMÓN
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
Total Neto
$ 35.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.746
TOTAL OC
$ 42.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.