Orden de Compra. Nº3770-236-SE19 "INSUMOS TALLER BENEFICIARIOS PSICOSOCIAL PROGRAMA SOCIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-236-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER BENEFICIARIOS PSICOSOCIAL PROGRAMA SOCIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 6745,76
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTETE $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
50181901
Pan fresco5UnidadPAN DE MOLDEPAN DE MOLDE $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.295 $ 10.295
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOS DE 1 1/2 LT.JUGOS DE 1 1/2 LT. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52151503
Cubertería desechable doméstica30UnidadCUCHARAS PLÁSTICASCUCHARAS PLÁSTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50201709
Café instantáneo1UnidadCAFÉ DESCAFEINADOCAFÉ DESCAFEINADO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
50101538
Verduras frescas1kilogramoTOMATETOMATE $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011 $ 1.011
50131801
Queso natural1Paquete1/4 LAMINAS DE QUESO1/4 LAMINAS DE QUESO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2PaqueteQUEQUEQUEQUE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETASGALLETAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Paquete1/4 LAMINAS DE JAMÓN1/4 LAMINAS DE JAMÓN $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Total Neto $ 35.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.746
TOTAL OC $ 42.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.