Orden de Compra. Nº3770-250-SE18 "MATERIALES PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-250-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-55 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO DAVID
Razón Social CLAUDIO DAVID CUBILLOS BARRIENTOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.265.691-4
Sucursal CLAUDIO DAVID
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores7CajaLAPICES DE COLORESLAPICES DE COLORES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
44121707
Lápices de colores7CajaLAPICES SCRIPTOLAPICES SCRIPTO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430
44121709
Lápices de cera7CajaLAPICES DE CERALAPICES DE CERA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
44121707
Lápices de colores6UnidadLAPICES PINTA CARITASLAPICES PINTA CARITAS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44121707
Lápices de colores5UnidadLAPICES PINTA CARITAS BRILLANTELAPICES PINTA CARITAS BRILLANTE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
14111525
Papel multiuso10UnidadCARPETAS PAPEL ENTRETENIDOCARPETAS PAPEL ENTRETENIDO $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
60123001
Figuras de goma Eva11PliegoGOMA EVA CORRIENTEGOMA EVA CORRIENTE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.690 $ 8.690
60123001
Figuras de goma Eva8PliegoGOMA EVA BRILLANTEGOMA EVA BRILLANTE $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111610
Cartulina8PliegoCARTULINACARTULINA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso1PaqueteFESTONFESTON $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.