Orden de Compra. Nº3770-253-SE21 "INSUMOS TALLER ENCUENTRO GRUPAL PSICOSOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-253-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER ENCUENTRO GRUPAL PSICOSOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 64996,53
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadARRIENDO SALA DE EVENTOS CAPACIDAD 50 PERSONASARRIENDO SALA EVENTOS CAPACIDAD 50 PERSONAS $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
90101603
Servicios de catering30UnidadCOLACIONES TIPO 2: - 1 JUGO - 1 SÁNDWICH QUESO/JAMÓN - 1 BARRA DE CEREAL DEBE INCLUIR BOLSA INDIVIDUALCOLACIONES TIPO 2: - 1 JUGO - 1 SÁNDWICH QUESO/JAMÓN - 1 BARRA DE CEREAL DEBE INCLUIR BOLSA INDIVIDUAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
90101603
Servicios de catering30UnidadDESAYUNOS TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFÉ O INFUSIÓN - 2 TAPADITOS - 2 SÁNDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPÉS SURTIDO - 1 TROZO DE TORTADESAYUNOS TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFÉ O INFUSIÓN - 2 TAPADITOS - 2 SÁNDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPÉS SURTIDO - 1 TROZO DE TORTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.860 $ 163.860
48101915
Bandejas de servicio15UnidadBANDEJAS DE CARTÓN GRANDEBANDEJAS DE CARTÓN GRANDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
50192503
Rellenos de sándwich frescos30UnidadSÁNDWICH POLLO/QUESOSÁNDWICH POLLO/QUESO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 342.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.997
TOTAL OC $ 407.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.