Orden de Compra. Nº3770-259-SE22 "INSUMOS REUNION FUNCIONARIOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-259-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 4586,98
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASO POLIPAPELVASO POLIPAPEL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILO DE AZUCARKILO DE AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE 270 MLENDULZANTE 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50201706
Café1UnidadTARRO CAFE DE 170 GRS.TARRO CAFE DE 170 GRS. $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGOS DE 1,5 LITROSJUGOS DE 1,5 LITROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
Total Neto $ 24.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.587
TOTAL OC $ 28.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.