Orden de Compra. Nº3770-27-SE22 "INSUMOS ACTIVIDADES NIÑOS PROGRAMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-27-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES NIÑOS PROGRAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18, ciudad de Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 16087,87
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18, ciudad de Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos15UnidadColaciones tipo 2 - 1 jugo - 1 sándwich queso/jamón - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual Colaciones tipo 2 - 1 jugo - 1 sándwich queso/jamón - 1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515
50202303
Jugos y néctar concentrados30UnidadJUGOS INDIVIDUALESJUGOS INDIVIDUALES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50202310
Agua mineral25UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITROAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos10UnidadPORCION CHOCHOCA INDIVIDUALPORCION CHOCHOCA INDIVIDUAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3PaquetePAQUETES PAPAS FRITAS DE 450 GRSPAQUETES PAPAS FRITAS DE 450 GRS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
Total Neto $ 84.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.088
TOTAL OC $ 100.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.