Orden de Compra. Nº
3770-27-SE24
"
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER ENVEJECIMIENTO ACTIVO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-27-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
19135,09
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETAS TAMAÑO GRANDE
PAQUETE DE SERVILLETAS TAMAÑO GRANDE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE 100 UNIDADES
CAJA DE TE 100 UNIDADES
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
TARROS DE CAFE 170 GRS
TARROS DE CAFE 170 GRS
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.830
$ 9.830
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR GRANULADA
AZUCAR GRANULADA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE 270 ML
ENDULZANTE 270 ML
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.058
$ 2.058
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT
VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad
1/2 KG MORTADELA JAMONADA
1/2 KG MORTADELA JAMONADA
$ 3.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.518
$ 3.518
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITROS (3 PIÑA, 3 NARANJA, 4 DURAZNO)
JUGOS DE 1,5 LITROS (3 PIÑA, 3 NARANJA, 4 DURAZNO)
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
$ 2.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.950
$ 40.950
50181901
Pan fresco
2
Unidad
PAQUETES PAN DE MOLDE
PAQUETES PAN DE MOLDE
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1 LITRO
AGUA MINERAL SIN GAS 1 LITRO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
50131701
Leche o productos de mantequilla
5
Litro
LECHE DESCREMADA
LECHE DESCREMADA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50131801
Queso natural
3
Paquete
PAQUETE DE 8 LAMINAS DE QUESO
PAQUETE DE 8 LAMINAS DE QUESO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
Total Neto
$ 100.711
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.135
TOTAL OC
$ 119.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.