Orden de Compra. Nº3770-38-SE22 "INSUMOS REUNION COMUNIDADES INDIGENAS COMUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-38-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION COMUNIDADES INDIGENAS COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18, ciudad de Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 9420,77
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18, ciudad de Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDASBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.295 $ 10.295
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
52152004
Platos domésticos10UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 49.583
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.421
TOTAL OC $ 59.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.