Orden de Compra. Nº3770-48-SE19 "MATERIALES OFICINA USUARIOS PDTI QUINCHAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-48-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA USUARIOS PDTI QUINCHAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO DAVID
Razón Social CLAUDIO DAVID CUBILLOS BARRIENTOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.265.691-4
Sucursal CLAUDIO DAVID
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1CajaLÁPIZ PASTA AZULLÁPIZ PASTA AZUL $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMON PERMANENTE NEGROPLUMON PERMANENTE NEGRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
60121503
Rotuladores lavables5UnidadPLUMON PIZARRA NEGROPLUMON PIZARRA NEGRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
60121503
Rotuladores lavables5UnidadPLUMON PIZARRA ROJOPLUMON PIZARRA ROJO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111531
Libros o cuadernos de registro60UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400
14121605
Papel de seda Kraft15PliegoPAPEL KRAFT GRANDEPAPEL KRAFT GRANDE $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 146.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 146.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.