Orden de Compra. Nº3770-49-SE26 "ARTÍCULOS PARA PARTICIPANTES ESC. VERANO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA PARTICIPANTES ESC. VERANO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 15966,726
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ailinco SpA
Razón Social AILINCO SPA
R.U.T. 77.344.626-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ailinco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas1UnidadANOTADOR DE ACRÍLICOANOTADOR DE ACRÍLICO $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ GEL AZULLAPIZ GEL AZUL $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069 $ 1.069
24122002
Botellas de plástico35UnidadBOTELLA JUGO BOTELLA JUGO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.220 $ 73.235
44112005
Agendas1UnidadLIBRETA INTELIGENTE 100 HOJASLIBRETA INTELIGENTE 100 HOJAS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
Total Neto $ 84.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.967
TOTAL OC $ 100.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.