Orden de Compra. Nº3770-5-SE26 "COLACIONES PARTICIPANTES 2° ENC. GRUPAL APS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-5-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARTICIPANTES 2° ENC. GRUPAL APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 20995
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordemar
Razón Social EDITH DEL TRÁNSITO OJEDA MANSILLA
R.U.T. 10.270.989-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bordemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos17UnidadColaciones tipo 2 -      1 jugo -      1 sándwich queso/jamón -      1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual Colaciones tipo 2 -      1 jugo -      1 sándwich queso/jamón -      1 barra de cereal Debe incluir bolsa individual $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
Total Neto $ 110.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.995
TOTAL OC $ 131.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.