Orden de Compra. Nº3770-51-SE23 "MATERIALES DE ASEO CENTRO DIURNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-51-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CENTRO DIURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 100327,79
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDHER LTDA
Razón Social EDHER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.400.998-1
Sucursal EDHER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 MLDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
14111704
Papel higiénico72UnidadROLLO PAPEL HIGIENICOROLLO PAPEL HIGIENICO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadPATO PURIFIC 500 MLPATO PURIFIC 500 ML $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
47131603
Esponjas24UnidadESPONJAESPONJA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30UnidadPAÑO TRAPERO SIMPLEPAÑO TRAPERO SIMPLE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
10191509
Insecticidas5UnidadMATA MOSCASMATA MOSCAS $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.275 $ 18.275
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GRSLIMPIADOR CREMA 750 GRS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.204
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadPAÑO AMARILLO MULTIUSOPAÑO AMARILLO MULTIUSO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadLIMPIAPISOS 1 LTLIMPIAPISOS 1 LT $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLAVALOZAS 750 CCLAVALOZAS 750 CC $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroCLORO LIQUIDO 1 LITROCLORO LIQUIDO 1 LITRO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.840 $ 58.840
47121701
Bolsas de basura30PaquetePAQUETES BOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 (10 UNIDADES C/U)PAQUETES BOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 (10 UNIDADES C/U) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
31211910
Mitones10ParGUANTES AMARILLOS TMGUANTES AMARILLOS TM $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
Total Neto $ 528.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.328
TOTAL OC $ 628.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.