|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3770-58-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CAPACITACION A DIRIGENTES SOCIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-34-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Social |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18, ciudad de Achao |
|
Comuna |
Quinchao
|
|
Impuesto |
7121,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18, ciudad de Achao |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
gloria hernandez ruiz |
|
Razón Social |
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
|
|
R.U.T. |
10.604.681-6 |
|
Sucursal |
gloria hernandez ruiz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151503
| Cubertería desechable doméstica | 40 | Unidad | CUCHARAS DE MADERA | CUCHARAS DE MADERA |
$ 34,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.360
|
$ 1.360
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 40 | Unidad | VASOS POLIPAPEL | VASOS POLIPAPEL |
$ 63,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.520
|
$ 2.520
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 40 | Unidad | SANDWICH JAMON QUESO | SANDWICH JAMON QUESO |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.600
|
$ 33.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.121
|
|
$ 44.601
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.