Orden de Compra. Nº3770-63-SE19 "INSUMOS XXXVII ENCUENTRO FOLCLORICO DE LAS ISLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS XXXVII ENCUENTRO FOLCLORICO DE LAS ISLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-006 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 27269,75
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDAS DE 1.5 LTS.BEBIDAS DE 1.5 LTS. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL DE 1.5 LTS.AGUA MINERAL DE 1.5 LTS. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS DE 1.5 LTS.JUGOS DE 1.5 LTS. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DE PLASTICOVASOS DE PLASTICO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111704
Papel higiénico14UnidadCONFORT 50 MTS.CONFORT 50 MTS. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131615
Escobillones2UnidadESCOBAESCOBA $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
53131608
Jabones2UnidadRECARGA DE JABONRECARGA DE JABON $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
47131803
Desinfectantes domésticos6LitroCLOROCLORO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSAS DE BASURA MEDIANASBOLSAS DE BASURA MEDIANAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
47131502
Paños de limpieza4PaquetePAÑO DE LIMPIEZAPAÑO DE LIMPIEZA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
46181504
Guantes protectores8ParGUANTESGUANTES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 143.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.270
TOTAL OC $ 170.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.