Orden de Compra. Nº
3770-63-SE19
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INSUMOS XXXVII ENCUENTRO FOLCLORICO DE LAS ISLAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-63-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS XXXVII ENCUENTRO FOLCLORICO DE LAS ISLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-006 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
27269,75
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
30
Unidad
BEBIDAS DE 1.5 LTS.
BEBIDAS DE 1.5 LTS.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.020
50202310
Agua mineral
50
Unidad
AGUA MINERAL DE 1.5 LTS.
AGUA MINERAL DE 1.5 LTS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGOS DE 1.5 LTS.
JUGOS DE 1.5 LTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DE PLASTICO
VASOS DE PLASTICO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111704
Papel higiénico
14
Unidad
CONFORT 50 MTS.
CONFORT 50 MTS.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBA
ESCOBA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
53131608
Jabones
2
Unidad
RECARGA DE JABON
RECARGA DE JABON
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.774
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
CLORO
CLORO
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
BOLSAS DE BASURA MEDIANAS
BOLSAS DE BASURA MEDIANAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.161
47131502
Paños de limpieza
4
Paquete
PAÑO DE LIMPIEZA
PAÑO DE LIMPIEZA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
46181504
Guantes protectores
8
Par
GUANTES
GUANTES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 143.525
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.270
TOTAL OC
$ 170.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.