Orden de Compra. Nº
3770-84-SE23
"
INSUMOS DIVERSAS ACT. DIA DE LA MADRE 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-84-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DIVERSAS ACT. DIA DE LA MADRE 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.003 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
53104,43
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TE EN BOLSITAS 100 UNIDADES
CAJA DE TE EN BOLSITAS 100 UNIDADES
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
50192504
Paté congelado
20
Unidad
SANDWICH
SANDWICH
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos
40
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
JUGOS DE 1,5 LTS
JUGOS DE 1,5 LTS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
50192503
Rellenos de sándwich frescos
80
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
50201709
Café instantáneo
3
Unidad
BOLSA CAFE EN GRANO
BOLSA CAFE EN GRANO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
50221202
Cereales en barra
80
Unidad
BARRAS DE CEREAL
BARRAS DE CEREAL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50202310
Agua mineral
25
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LTS
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LTS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
KILOS DE MANZANA
KILOS DE MANZANA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
KILOS DE PLATANOS
KILOS DE PLATANOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
PAQUETES SERVILLETAS GRANDES
PAQUETES SERVILLETAS GRANDES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
14111703
Toallas de papel
4
Rollo
ROLLOS TOALLA DE PAPEL
ROLLOS TOALLA DE PAPEL
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
Total Neto
$ 279.497
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.104
TOTAL OC
$ 332.601
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.