Orden de Compra. Nº3770-93-SE24 "INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PARA EMPRENDEDORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-93-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PARA EMPRENDEDORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 7726,16
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos10UnidadSANDWICH HAMBURGUESA QUESO-TOMATE-LECHUGASANDWICH HAMBURGUESA QUESO-TOMATE-LECHUGA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DE POLIPAPELVASOS DE POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGOS EN CAJA INDIVIDUALJUGOS EN CAJA INDIVIDUAL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50192503
Rellenos de sándwich frescos10UnidadSANDWICH POLLO-QUESOSANDWICH POLLO-QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS DE 1,5 LTSBEBIDAS DE 1,5 LTS $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
Total Neto $ 40.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.726
TOTAL OC $ 48.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.