|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3771-11053-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3771-11033-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-11033-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administracion Y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
|
Comuna |
Quinchao
|
|
Impuesto |
26220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DAVEMANS Ltda. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACUICOLAS DAVEMANS LIMITA
|
|
R.U.T. |
76.016.404-6 |
|
Sucursal |
DAVEMANS Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102904
| Postes de madera | 6 | Unidad | LUMILLAS DE 5 mts | |
$ 23.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.000
|
$ 138.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.220
|
|
$ 164.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.