Orden de Compra. Nº
3771-169-SE19
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INSUMOS PARTICIPANTES CAPACITACIÓN MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3771-169-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES CAPACITACIÓN MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
13022,41
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
TE EN BOLSITAS
TE EN BOLSITAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50181901
Pan fresco
6
Unidad
PAN DE MOLDE
PAN DE MOLDE
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.094
52151704
Cucharas domésticas
80
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50201706
Café
1
Tarro
CAFE GRANDE
CAFE GRANDE
$ 3.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.946
$ 3.946
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO
QUESO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Paquete
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
Total Neto
$ 68.539
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.022
TOTAL OC
$ 81.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.