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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3771-236-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CASINO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion Y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
danycar |
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Razón Social |
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
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R.U.T. |
9.348.079-1 |
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Sucursal |
danycar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | ESCOBILLON | ESCOBILLON |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad | LAVALOZAS | LAVALOZAS |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.150
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$ 2.150
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47131603
| Esponjas | 3 | Unidad | ESPONJAS LAVA LOZAS | ESPONJAS LAVA LOZAS |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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Total Neto
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$ 5.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.100
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.