Orden de Compra. Nº3771-29-SE16 "INSUMOS ACTIVIDAD SEMANA QUENACANA 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3771-29-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD SEMANA QUENACANA 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-20-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
R.U.T. 5.941.932-3
Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY (PLATEADO)SPRAY (PLATEADO) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadSPRAY (DORADO) SPRAY (DORADO) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
46171501
Candados5UnidadCANDADOSCANDADOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111503
Bolsas de plástico10UnidadSACOS DE 50 KILOSSACOS DE 50 KILOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211507
Pinturas en aerosol7UnidadSPRAY (ROJO-AMARILLO-NEGRO-NARANJO-VERDE-AZUL-CELESTE)SPRAY (ROJO-AMARILLO-NEGRO-NARANJO-VERDE-AZUL-CELESTE) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
31151504
Cuerda de nilon10Metro LinealMTS. DE CUERDASMTS. DE CUERDAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111616
Papeles para revestimiento2RolloROLLO PAPEL PIELTRO DE 40 MTS. C/UROLLO PAPEL PIELTRO DE 40 MTS. C/U $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 73.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 73.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.