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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3771-291-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARTICIPANTES CEREMONIA INDEPENDENCIA NACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion Y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
41448,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
danycar |
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Razón Social |
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
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R.U.T. |
9.348.079-1 |
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Sucursal |
danycar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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50202311
| Bebidas | 50 | Unidad | BEBIDAS SURTIDAS DE 1 1/2 LITROS | BEBIDAS SURTIDAS DE 1 1/2 LITROS |
$ 1.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.750
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$ 56.750
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 50 | Unidad | JUGOS NÉCTAR DE 1 1/2 LTS. | JUGOS NÉCTAR DE 1 1/2 LTS. |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 310 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES | JUGOS INDIVIDUALES |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.120
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$ 78.120
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50201706
| Café | 1 | Tarro | CAFÉ | CAFÉ |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.950
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$ 3.950
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50171901
| Conservas | 3 | Tarro | TARROS CÓCTEL DE FRUTAS (TAMAÑO FAMILIAR) | TARROS CÓCTEL DE FRUTAS (TAMAÑO FAMILIAR) |
$ 6.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.020
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$ 19.020
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | kilogramo | AZÚCAR | AZÚCAR |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.512
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14111705
| Servilletas de papel | 5 | Paquete | SERVILLETAS | SERVILLETAS |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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Total Neto
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$ 218.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.449
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$ 259.601
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.