Orden de Compra. Nº3771-316-SE11 "Adquisición materiales Prog. Chile Crece Contigo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3771-316-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Prog. Chile Crece Contigo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3772-2-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar6UnidadGomas de BorrarGomas de Borrar $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTacos Autoadhesivos Tacos Autoadhesivos $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44122104
Clips para papel10CajaClipsClips $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44122103
Corchetes4CajaCorchetesCorchetes $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44111521
Sujetapapeles40UnidadApretadores medianos Apretadores medianos $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121708
Marcadores20UnidadDestacadoresDestacadores $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44122001
Archivadores de fichas20UnidadArchivadores PlásticosArchivadores Plásticos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121701
Lápiz pasta20UnidadLapices PastaLapices Pasta $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre20UnidadCorrectoresCorrectores $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
60123601
Pegamento de purpurina9UnidadStix Fix GrandesStix Fix Grandes $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadScotch GrandeScotch Grande $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta Impresoras XL 75 HP (2) y (1) XL 74HPTinta Impresoras XL 75 HP (2) y (1) XL 74HP $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 139.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 139.610

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.