Orden de Compra. Nº
3771-4-SE19
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INSUMOS ASEO BIBLIOTECA PUBLICA DARIO SALAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3771-4-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO BIBLIOTECA PUBLICA DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
24852,38
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIMPIA PISOS POETT
LIMPIA PISOS POETT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
53131608
Jabones
5
Unidad
JABONES LÍQUIDOS
JABONES LÍQUIDOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZAS GRANDE
LAVALOZAS GRANDE
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.555
$ 11.555
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA
PAÑOS DE LIMPIEZA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
PASTILLAS PARA EL BAÑO
PASTILLAS PARA EL BAÑO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERAS CASINO AMARILLA
CERAS CASINO AMARILLA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.450
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERAS CREMA NUGGET AMARILLA
CERAS CREMA NUGGET AMARILLA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
CLORO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
14111704
Papel higiénico
40
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO
PAPEL HIGIÉNICO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
Total Neto
$ 130.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.852
TOTAL OC
$ 155.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.