Orden de Compra. Nº3771-4-SE19 "INSUMOS ASEO BIBLIOTECA PUBLICA DARIO SALAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3771-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO BIBLIOTECA PUBLICA DARIO SALAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 24852,38
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIMPIA PISOS POETTLIMPIA PISOS POETT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
53131608
Jabones5UnidadJABONES LÍQUIDOSJABONES LÍQUIDOS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS GRANDELAVALOZAS GRANDE $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE LIMPIEZA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadPASTILLAS PARA EL BAÑOPASTILLAS PARA EL BAÑO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERAS CASINO AMARILLACERAS CASINO AMARILLA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERAS CREMA NUGGET AMARILLACERAS CREMA NUGGET AMARILLA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
14111703
Toallas de papel20RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
14111704
Papel higiénico40RolloPAPEL HIGIÉNICO PAPEL HIGIÉNICO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 130.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.852
TOTAL OC $ 155.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.