Orden de Compra. Nº
3772-118-SE22
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INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-118-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
33396,49
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS x 50 UNIDADES
TE EN BOLSITAS x 50 UNIDADES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
10
Docena
CANAPES SURTIDOS
CANAPES SURTIDOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITRO
JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
50202310
Agua mineral
4
Unidad
AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO
AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES
JUGOS INDIVIDUALES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
30
Unidad
SANDWICH JAMON/QUESO
SANDWICH JAMON/QUESO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
50101634
Fruta fresca
30
Unidad
FRUTAS
FRUTAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
30
Unidad
YOGURTH
YOGURTH
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
50
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS SURTIDAS CASERAS
GALLETAS SURTIDAS CASERAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.548
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE DE 270 ml
ENDULZANTE DE 270 ml
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
Total Neto
$ 175.771
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.396
TOTAL OC
$ 209.167
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.