Orden de Compra. Nº3772-128-SE09 "ADQUISICION INSUMOS ATENCION CEREMONIA SUBSIDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-128-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ATENCION CEREMONIA SUBSIDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-11076-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 74482325
Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.448.232-5
Sucursal 74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
48101903
Vasos de servicio60UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE GRANDE 170 GRS.TARRO DE CAFE GRANDE 170 GRS. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
50201711
Té instantáneo1UnidadTE LIPTONTE LIPTON $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos60UnidadEMPANADAS DE HORNOEMPANADAS DE HORNO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS DE 2 LTS.BEBIDAS DE 2 LTS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL 1.6 LTS.AGUA MINERAL 1.6 LTS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 49.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.