Orden de Compra. Nº
3772-13-SE24
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INSUMOS REUNION CON DIR. REGIONAL INJ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-13-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REUNION CON DIR. REGIONAL INJ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
7755,04
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE 20 BOLSITAS
CAJA DE TE 20 BOLSITAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
JUGO NECTAR DE 1 1/2 LITRO
JUGO NECTAR DE 1 1/2 LITRO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1/2 LITRO
AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1/2 LITRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
MILCAOS DE COCTEL
MILCAOS DE COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 40.816
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.755
TOTAL OC
$ 48.571
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.