|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3772-2-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
12-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARTICIPANTES ACT. CULTURAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
18936,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
bordemar |
|
Razón Social |
EDITH DEL TRÁNSITO OJEDA MANSILLA
|
|
R.U.T. |
10.270.989-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
bordemar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 3 | Docena | DOCENAS EMPANADAS FRITAS DE CARNE | DOCENAS EMPANADAS FRITAS DE CARNE |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 3 | Docena | DOCENAS EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS | DOCENAS EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad | JUGOS 1,5 LITROS (SURTIDOS) | JUGOS 1,5 LITROS (SURTIDOS) |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.764
|
$ 11.764
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 35 | Unidad | MILCAOS COCTEL | MILCAOS COCTEL |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 35 | Unidad | ROSCAS COCTEL | ROSCAS COCTEL |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
50202301
| Agua | 4 | Unidad | AGUAS | AGUAS |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.404
|
$ 8.404
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.668
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.937
|
|
$ 118.605
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.