Orden de Compra. Nº
3772-27-SE24
"
INSUMOS ATENCION AUTORIDADES COMUNALES Y SEREMI DE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-27-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCION AUTORIDADES COMUNALES Y SEREMI DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
7946,75
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARRO DE CAFE 170 GRS
TARRO DE CAFE 170 GRS
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.915
$ 4.915
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
JUGO NECTAR 1,5 LTS
JUGO NECTAR 1,5 LTS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LTS
AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LTS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETAS
PAQUETE SERVILLETAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50192504
Paté congelado
15
Unidad
TORTILLAS DE PAPAS COCTEL
TORTILLAS DE PAPAS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50192504
Paté congelado
15
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50192504
Paté congelado
15
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.805
$ 5.805
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KG DE AZUCAR
KG DE AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 41.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.947
TOTAL OC
$ 49.772
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.