Orden de Compra. Nº3772-29-SE25 "INSUMOS ATENCION AUTORIDADES CEREMONIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION AUTORIDADES CEREMONIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 38909,34
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos10UnidadDOCENAS DE CANAPESDOCENAS DE CANAPES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE 170 GRSTARRO DE CAFE 170 GRS $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadJUGOS DE 1,5 LITROJUGOS DE 1,5 LITRO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROSAGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas80UnidadROSCAS COCTELROSCAS COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas80UnidadMILCAOS COCTELMILCAOS COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas80UnidadTORTILLAS DE PAPA COCTELTORTILLAS DE PAPA COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadFRASCO DE ENDULZANTE 270 MLFRASCO DE ENDULZANTE 270 ML $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLAS DE PAPELTOALLAS DE PAPEL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadKUCHEN SURTIDO PARA 20 PERSONASKUCHEN SURTIDO PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE 100 UNIDADESCAJA DE TE 100 UNIDADES $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111705
Servilletas de papel1PaquetePAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 204.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.909
TOTAL OC $ 243.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.