Orden de Compra. Nº3772-33-SE08 "MATERIALES DE ASEO JUNTA INSCRIPTORA QUENAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-33-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JUNTA INSCRIPTORA QUENAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DETINADOS A JUNTA INSCRIPTORA DE QUENAC. CONVENIO SUMINISTRO
Proveniente de Licitación 3771-22-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jose Cardenas
R.U.T. 6.182.498-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1PaquetePapel higiénicoPAQUETE HIGIENICO (DE 8 ROLLOS) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111703
Toallas de papel4RolloToallas de papelTOALLA NOVA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLA GRUESA GRANDE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47121812
Raspadores de limpieza6UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLA FINA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
12181502
Ceras naturales8PaqueteCeras naturalesCERA CASINO ROJA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIA VIDRIO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12131706
Fósforos1PaqueteFósforosPAQUETE FOSFOROS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 21.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 21.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.