Orden de Compra. Nº
3772-35-SE25
"
COCTEL AUTORIDADES CUENTA PUBLICA GESTION 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-35-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COCTEL AUTORIDADES CUENTA PUBLICA GESTION 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
62329,12
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Unidad
DOCENAS DE CANAPES
DOCENAS DE CANAPES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLAS DE PAPEL
TOALLAS DE PAPEL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
52151704
Cucharas domésticas
250
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
200
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TÉ 100 UNIDADES
CAJA DE TÉ 100 UNIDADES
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
13
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITRO
JUGOS DE 1,5 LITRO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.215
$ 20.215
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROS
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE 270 ML.
ENDULZANTE 270 ML.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROS
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
200
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
200
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.110
$ 5.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Total Neto
$ 328.048
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.329
TOTAL OC
$ 390.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.