Orden de Compra. Nº3772-36-SE09 "ADQUISICION MATERIALES SEMANA QUENACANA 2009"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES SEMANA QUENACANA 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3772-2-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social estelvina gomez
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111609
Papel para forrar10UnidadPAPEL CORRUGADOPAPEL CORRUGADO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111610
Cartulina40UnidadPLIEGOS DE CARTULINAPLIEGOS DE CARTULINA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFTPLIEGOS DE PAPEL KRAFT $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
60121112
Cartón piedra10UnidadCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11121503
Laca1UnidadLACA SPRAYLACA SPRAY $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
14111523
Papel diamante2UnidadBRILLANTINASBRILLANTINAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
41105301
Cajas de gel1UnidadGEL FIJADORGEL FIJADOR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOCHSCOCH $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
25132002
Globos de aire caliente5UnidadPAQUETES DE GLOBOSPAQUETES DE GLOBOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONESPLUMONES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPAPEL CELOFANPAPEL CELOFAN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 43.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.690

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.