Orden de Compra. Nº3772-48-SE08 "MATERIALES OFICINA JUNTA INSCRIPTORA QUENAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-48-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA JUNTA INSCRIPTORA QUENAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A JUNTA INSCRIPTORA ISLA QUENAC Y MUNICIPALIDAD - CONVENIO DE SUMINISTRO
Proveniente de Licitación 3772-2-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social estelvina gomez
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCorchetesCORCHETES 26/6 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
44122104
Clips para papel1CajaClips para papelCAJA CLIPS CHICOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31201512
Cinta Transparente3UnidadCinta TransparenteSCOTCH $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31201512
Cinta Transparente1UnidadCinta TransparenteCINTA DE EMBALAJE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
55121505
Fundas de distintivos o accesorios10UnidadFundas de distintivos o accesoriosFUNDAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCarpetas para archivosCARPETA CORRIENTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44121506
Sobres estándar20SobreSobres estándarSOBRES CORRIENTES CARTA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121506
Sobres estándar25SobreSobres estándarSOBRE 1/2 OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121506
Sobres estándar25SobreSobres estándarSOBRES CARTA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121506
Sobres estándar25SobreSobres estándarSOBRE OFICIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 15.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 15.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.