|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3772-48-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO JUNTA INSCRIPTORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-22-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
|
Comuna |
Quinchao
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DisQuinchao |
|
Razón Social |
Jose Cardenas
|
|
R.U.T. |
6.182.498-7 |
|
Sucursal |
DisQuinchao |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 2 | Paquete | PAQUETES DE CONFORT (6 ROLLOS) | PAQUETES DE CONFORT (6 ROLLOS) |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.960
|
$ 3.960
|
47121812
| Raspadores de limpieza | 4 | Unidad | VIRUTILLAS GRANDES FINAS | VIRUTILLAS GRANDES FINAS |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.600
|
$ 3.600
|
47121812
| Raspadores de limpieza | 3 | Unidad | VIRUTILLAS GRANDES GRUESAS | VIRUTILLAS GRANDES GRUESAS |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700
|
$ 2.700
|
47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 2 | Unidad | LIMPIAVIDRIOS | LIMPIAVIDRIOS |
$ 780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.560
|
$ 1.560
|
10191704
| Matamoscas | 1 | Unidad | RAID | RAID |
$ 2.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.480
|
$ 2.480
|
14111703
| Toallas de papel | 4 | Unidad | TOALLAS NOVA | TOALLAS NOVA |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.400
|
$ 1.400
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 5 | Unidad | PAQUETE DE CERA CASINO | PAQUETE DE CERA CASINO |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.500
|
$ 5.500
|
12131706
| Cerillas | 1 | Unidad | PAQUETE DE FOSFOROS | PAQUETE DE FOSFOROS |
$ 750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750
|
$ 750
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 21.950
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.