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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3772-48-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ATENCION AUTORIDADES VISITA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3770-4-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
12771,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gloria hernandez ruiz |
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Razón Social |
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
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R.U.T. |
10.604.681-6 |
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Sucursal |
gloria hernandez ruiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 20 | Unidad | DESAYUNOS CONSISTENTE EN:
CAFE, TE, JUGOS, AGUA MINERAL DE 500 cc, MUFFINS, SELLADITOS, AZUCAR, ESTEVIA, GALLETAS CASERAS, SERVILLETAS.
CON SERVICIOS | DESAYUNOS CONSISTENTES EN:
CAFE, TE, JUGOS, AGUA MINERAL DE 500 cc, MUFFINS, SELLADITOS, AZUCAR, ESTEVIA, GALLETAS CASERAS, SERVILLETAS.
CON SERVICIOS |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.220
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$ 67.220
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Total Neto
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$ 67.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.772
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$ 79.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.