Orden de Compra. Nº
3772-59-SE21
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INSUMOS ATENCION CEREMONIA OF. VIVIENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-59-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCION CEREMONIA OF. VIVIENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
22155,9
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE EN BOLSITAS
TE EN BOLSITAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
NÉCTAR DE 1,5 LITRO
NÉCTAR DE 1,5 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO
AGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
KUCHEN
KUCHEN
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad
SANDWICH MORTADELA/QUESO
SANDWICH MORTADELA/QUESO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
CAFE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
Total Neto
$ 116.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.156
TOTAL OC
$ 138.766
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.