Orden de Compra. Nº3772-59-SE21 "INSUMOS ATENCION CEREMONIA OF. VIVIENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-59-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION CEREMONIA OF. VIVIENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 22155,9
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE EN BOLSITASTE EN BOLSITAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadNÉCTAR DE 1,5 LITRONÉCTAR DE 1,5 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITROAGUA MINERAL CON GAS DE 1 LITRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITROAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas4UnidadKUCHENKUCHEN $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
50192503
Rellenos de sándwich frescos70UnidadSANDWICH MORTADELA/QUESOSANDWICH MORTADELA/QUESO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 116.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.156
TOTAL OC $ 138.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.