Orden de Compra. Nº3772-67-SE24 "INSUMOS CEREMONIA ACTO FIRMA DESAFECTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CEREMONIA ACTO FIRMA DESAFECTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 5248,94
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE 100 UNIDADESCAJA DE TE 100 UNIDADES $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 27.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.249
TOTAL OC $ 32.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.