Orden de Compra. Nº
3772-72-SE23
"
INSUMOS ATENCIÓN AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-72-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCIÓN AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003.001 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
7396,13
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KILO DE AZUCAR
KILO DE AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITROS
JUGOS DE 1,5 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
52121602
Servilletas
1
Unidad
SERVILLETA
SERVILLETA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE 20 UNIDADES
CAJA DE TE 20 UNIDADES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
PAQUETE DE GALLETAS CASERAS
PAQUETE DE GALLETAS CASERAS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
TORTILLAS COCTEL
TORTILLAS COCTEL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50201706
Café
1
Tarro
TARRO 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.412
$ 4.412
Total Neto
$ 38.927
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.396
TOTAL OC
$ 46.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.