Orden de Compra. Nº3772-90-SE23 "INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 43473,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaDULCES SURTIDOSDULCES SURTIDOS $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
50201710
Té de hierbas2CajaTE DE HIERBASTE DE HIERBAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas7UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
10151805
Semillas o almácigos de cilantro1UnidadCILANTROCILANTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200UnidadROSCASROSCAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
48101915
Bandejas de servicio2UnidadBANDEJAS DE CARTON MEDIANABANDEJAS DE CARTON MEDIANA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
48101915
Bandejas de servicio2UnidadBANDEJAS CARTON GRANDEBANDEJAS CARTON GRANDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.915
50101538
Verduras frescas5kilogramoTOMATESTOMATES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
10151515
Semillas o almácigos de cebolla1kilogramoCEBOLLACEBOLLA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles5LitroACEITEACEITE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
14111703
Toallas de papel5RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 228.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.473
TOTAL OC $ 272.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.