Orden de Compra. Nº
3772-90-SE23
"
INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-90-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
43473,14
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Bolsa
DULCES SURTIDOS
DULCES SURTIDOS
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.302
$ 6.302
50201710
Té de hierbas
2
Caja
TE DE HIERBAS
TE DE HIERBAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
7
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.882
$ 105.882
10151805
Semillas o almácigos de cilantro
1
Unidad
CILANTRO
CILANTRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
200
Unidad
ROSCAS
ROSCAS
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
48101915
Bandejas de servicio
2
Unidad
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
48101915
Bandejas de servicio
2
Unidad
BANDEJAS CARTON GRANDE
BANDEJAS CARTON GRANDE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.915
$ 4.915
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
TOMATES
TOMATES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
10151515
Semillas o almácigos de cebolla
1
kilogramo
CEBOLLA
CEBOLLA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
5
Litro
ACEITE
ACEITE
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
14111703
Toallas de papel
5
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
Total Neto
$ 228.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.473
TOTAL OC
$ 272.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.